做亚马逊跨境生意,货进了海外仓不代表万事大吉,报关交税才是真正决定利润的环节。不少卖家前脚把货发出,后脚就被海关查验、补税甚至扣货,问题大多出在申报不规范、税号缺失或者对当地税制不了解。把下面这些环节理清楚,能少踩很多坑。
报关交税,这些细节决定货物能否顺利入仓
FBA货物清关和普货不一样,多数站点要求进口方有本地税号。欧洲站必须有VAT税号和EORI号,英国脱欧后要单独申请英国EORI;美国虽不强制要求税号,但用自己公司名义进口,清关记录和后续税务合规都会更干净。
申报环节最容易出问题的是货值和归类。货值填得太低,海关系统比对同类商品价格后认定低报,罚款、滞留都是常事;HS编码归错类,税率差可能从0到30%不等。找货代时别只盯着运价,问清楚是双清包税还是单独报关。双清包税省事,但清关主体是货代,后续申请退税、应对查验都很被动,长期做品牌最好还是用自己的抬头报关。
亚马逊报税流程,按站点对号入座
报税的核心逻辑是:拿到税号—统计销售数据—按周期申报—按时缴款。亚马逊后台的销售报告可以直接导出,欧洲站很多卖家会让税务代理对接平台的增值税计算服务,数据自动抓取,人工只需核对。
| 站点 | 主要税种 | 常见申报频率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 销售税 | 月报/季报/年报 | 各州规则不同,达到经济关联阈值需注册 |
| 德国 | VAT增值税 | 月度+年度 | 有本地仓储基本必须申报 |
| 英国 | VAT | 季度 | 脱欧后与欧盟分开申报 |
| 日本 | JCT消费税 | 年度为主 | 年销售额超1000万日元需注册 |
欧洲对申报逾期查得严,轻则罚息,重则税号失效、Listing被冻结。税号下来后记得及时绑定到亚马逊后台,否则平台会代扣代缴,资金占用更厉害。
亚马逊关税太贵怎么办,几个能落地的降本思路
关税高不是硬扛的事,合法的优化空间其实不少。归类上,同一种产品可能有多个可用编码,税率差异很大,让专业报关行做归类预裁定,比拍脑袋填码靠谱。货值上,美国进口可以用First Sale规则,按国内采购价而非出口报价申报,采购链路单证齐全的卖家能省下一大块。
物流策略同样能省钱:美国小额包裹免税政策这几年持续收紧,靠无限拆单避税的路子越来越窄,不如把货合并做大票,摊薄单公斤清关成本;有条件的卖家可以在东南亚布局备货,用好区域性优惠原产地证降税率。
有一点必须强调:所有节税手段都要有完整的单证链路支撑,合同、发票、付款流水对得上,海关和税局问起来才有底气。省税的前提永远是合规,账面上省下的钱,别在罚单上还回去。