做亚马逊欧洲站,VAT是绕不开的成本。不少卖家选品、定价时没把税费算进去,等到申报季才发现利润被吞掉一大截。把亚马逊vat收费标准、各国税率以及相关花费提前弄清楚,才能把账算明白。
亚马逊欧洲站vat交多少税
VAT全称Value Added Tax,即增值税。货件发到哪个国家,原则上就要注册并缴纳该国的VAT,各国税率并不相同:
| 国家 | 标准税率 | 常见申报周期 |
|---|---|---|
| 英国 | 20% | 季度(可申请月度) |
| 德国 | 19% | 月度或季度 |
| 法国 | 20% | 月度 |
| 意大利 | 22% | 月度或季度 |
| 西班牙 | 21% | 季度 |
| 波兰 | 23% | 月度 |
| 捷克 | 21% | 月度或季度 |
以德国为例,产品售价100欧元,VAT是价内税,实际税额要倒推计算:100÷1.19×19%≈15.97欧元。换算下来,德国站大约要把售价的16%预留为税费,英国是16.7%,意大利、西班牙还要更高。有些卖家抱着侥幸心理低申报,德国和英国税局这两年查得非常严,销售额与申报数据对不上,账号说封就封。
注册和申报环节要花多少钱
税费交给税局,除此之外还有几项固定支出要算进运营成本:
税号注册费:单国注册一般在1000到2000元人民币,英德法意西五国打包办理,市面价4000到8000元不等,差别主要看服务是否包含首年申报。
申报服务费:英国一年4次申报加年报,德国是月报、一年12次,德国申报费普遍更高,单国一年服务费大约2000到6000元。委托税代的德国卖家,还涉及税务证书的办理与更新。
补缴与罚金:英国补缴会产生滞纳金;德国罚金按应缴税款的比例收取;法国和意大利的处罚力度更大,拖得越久代价越高。亚马逊平台本身也会在卖家上传有效税号前暂停相关站点的销售权限。
影响实际税负的三个细节
同样的税率,不同卖家实际缴的税可能差出一大截,关键看这几点。
进口增值税能不能抵扣。用自己的公司名义清关、拿到C79文件或进口VAT凭证,申报时可以把进口环节缴的增值税抵扣掉,只需补足销售增值税与进口增值税之间的差额。图省事让货代双清包税,等于主动放弃抵扣资格,还埋下合规隐患。
税率优惠政策。英国有Flat Rate Scheme,部分类目可按较低的固定税率缴纳,新卖家第一年还有折扣,符合条件的店铺能省下不少。
仓储布局方式。货存在哪个国家,就涉及哪国的税务义务。开通泛欧计划的卖家会在多国产生库存,需要在对应国家逐一注册税号;只把仓库放在德国、从德国发货覆盖全欧洲,税号数量可以压到最少,服务费自然也省下来了。
定价前把各国税费占比预留足,申报季才不至于手忙脚乱,这笔账越早算清越好。